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收料作业管理办法

收料作业管理办法


□进料作业流程(如下)

使用说明:

使用表单

发票1联

验收单5联

订单

帐卡1张

物料入厂检验表1张

进料检验规格表1张

1.供应商

1.1厂商填写验收单一式五联

2.点收

2.1送至暂存区,仓库核对订单及点收

  2.2若数量正确于验收单上签收

2.3销订单档,编号登入进货日报表

  2.4验收单:第四联厂商存底,余送质管

3.检验

3.1 质管依进料检验规格表抽验

   3.2进料检验规格表:质管自存

4.记录

4.1抽验结果记于物料入厂检验表

物料入厂检验表;质管自存

4. 2 允收签章

4.3 贴绿色允收票签

验收单:第一联质管

       第二联仓库

       第三联会计

       第五联采购

4. 4采购销订单档

5.入库

5.1原物料入库,记入帐卡

5.2入电脑库存帐

5. 3核对发票无误后,汇总送会计

使用说明:

使用表单

物料入厂检验表1张

进料检验规格表1张

委外加工单

1.协作厂

(1)厂商填写验收单一式五联(含发票)

2.点收

(1)送到暂存区,仓库核对订单及点收

(2)若数量正确于验收单上签收

(3)销订单档,编号登入进货日报表

(4)验收单:第四联厂商存底,余送质管

3.检验

(1)质管依进料检验规格表抽验

(2)进料检验规格表:质管自存

4.记录

(1)抽验结果记于物料入厂检验表

    物料入厂检验表;质管自存

(2)允收签章

(3)贴绿色允收票签

    验收单:第一联质管送生管

            第二联仓库

            第三联会计

            第五联采购

 (4)采购销订单档

 (5)生管销委外加工单

5.入库

 (1)半成品入库

 (2)核对发票无误后,汇总送会计

使用说明:

使用表单

   发票1联

验收单5联

订购单

帐卡1张

物料入厂检验表1张

进料检验规格表1张

物料退货通知单4联

1.供应商

(1)厂商填写验收单一式五联

2.点收

(1)送至暂存区,仓库核对订单及点收

(2)若数量正确于验收单上签收验收单;第四联厂商存底移送质管

   (3)销订单档,编号登入进货日报表

3.检验

 (1)质管依进料检验规格表抽验

 (2)进料检验规格表;质管自存

4.记录

(1)抽验结果记于物料入厂检验表

(2)判定拒收

(3)开物料退货通知单一式五联

(4)贴黄色拒收标签

(5)送科长签章

验收单:第一联质管

       第二联仓库

       第三联会计

       (作废)

       第五联采购

物料退货通知单

       第一联采购

       第二联仓库

       第三联生管

       第四联供应商

(6)购联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)

5.退回

(1) 仓库根据验收单于进货日报表注销进料

(2) 厂商点收

(3) 厂商签收

(4) 领回

使用说明:

使用表单

发票

验收单5联

订购单

帐卡1张

物料入厂检验表1张

进料检验规格表1张

物料退货通知单4联

1. 供应商

1. 1厂商填写验收单一式五联

2.点收

2.1送至暂存区,仓库核对订单及点收

2.2若数量正确验收单上签收

    验收单;第四联厂商存底移送质管

2.3销订单档,编号登入进货日报表

3.检验

3.1质管依进料检验规格表抽验

3.2进料检验规格表;质管自存

4.记录

4.1抽验结果记于物料入厂检验表

   物料入厂检验表;质管自存

4.2判定拒收

4.3开物料退货通知单一式四联

4.4贴黄色拒收标签

4.5送科长签章

   验收单:第一联质管

           第二联仓库

           第三联会计

           (作废)

           第五联采购

物料退货通知单

           第一联采购

           第二联仓库

           第三联生管

           第四联供应商

   4.6生管联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)

5.退回

5.1仓库根据验收单于进货日报表注销进料

    5.2厂商点收

 5.3厂商签收

 5.4领回

使用说明:

使用表单

发票1张

验收单5联

订单

帐卡1张

物料入厂检验表1张

进料检验规格表1张

进料作业流程

供应商交货,填写验收单一式五联

1. 检验

    1.1判定拒收

    1.2科长签核

    1.3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时,于验收单上注明原因

    1.4送经理审核

    1.5贴黄色标签

2. 裁决

    2.1经理审核

        *若经理不在则开会决定

    2.2裁决特采

    2.3科长签核允收

        验收单:第一联质管

                第二联仓库

                第三联会计

                第五联采购

3.入库

    3.1销订单档

    3.2入电脑库存帐

      3.3编号登入进货日报表

      3.4将的料入库,并记录于帐卡

      3.5核对发票无误后,送采购

      3.6发票采购处理后送会计

使用说明:

使用表单

发票1联

验收单5联

订购单

帐卡1张

物料入厂检验表1张

进料检验规格表1张

*进料作业流程

    ↓

供应商交货,填写验收单一式五联、发票

1.检验

    1.1判定拒收

    1.2科长签核

    1.3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时,于验收单上注明原因

    1.4送经理审核

2.全检判定

    2.1经理审核

        *若经理不在则开会决定

    2.2验收单送采购

    2.3验收单上注明采购与厂商协调结果

    2.4裁决全检

    2.5质管全检,并注明实际工时

        验收单:第一联质管

                第二联仓库

                第三联会计

                (作废)

                第五联采购

3.入库

    3.1仓库于验收单上填写实收数

    3.2销订单档

    3.3入电脑库存帐

    3.4编号登入进货日报表

    3.5将物料入库,并记录于帐卡

    3.6发票送采购处理

        *厂商作废重开,若厂商无法重开,则由会计开立折让单

    3.7退回旧发票、厂商重开新发票

    3.8核对发票无误后,汇总送会计



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