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2017年度乡村财务审签制度

2017年度乡村财务审签制度
20xx年度乡村财务审签制度各村党支部、村(居)委会,乡级各部门:为认真贯彻落实中央、省、市、县委廉洁自律的相关规定,进一步明确党委政府领导、乡级部门和乡村干部的工作职责,经乡党委政府研究,特制定如下乡村财务签审管理暂行规定,请认真遵照执行。 一、财务签审的原则要求 1、财务签审必须遵循政策法律和廉政纪律规定;2、财政所按时做账,分月向党委政府提交财务收支报表;3、政府公业务费要确保政府机关正常运转,不能形成政府机关负债;4、农村项目资金及乡村各类建设资金的安排要按照公平、公正、公开的原则,根据资金额度和政策要求分别以招标、邀标、比选、竞争性谈判的方式落实,验收合格后凭建安发票结算支付;5、各类惠民资金、项目资金、乡村建设资金要对项支付,及时按政策要求兑现,严禁截留挪用;6、学习、培训、出差、用车、机关生活等经分管领导、党委书记同意或乡长签字后,费用报销由财政所负责人审核票据、党委副书记审核、乡长审批。个人职称考试、学历晋升等非公务性派遣学习不报销任何费用;7、政府机关的财产性采购由乡党委政府领导、财政所负责人及部门负责人参加采购;8、严禁非正规性票据入账,严禁虚列开支;9、各签审人员必须严格把关,全面把握支出的政策性、原则性和合理性,对组织、人民和本人负责;10、为掌握资金运行情况,财政所每季度向乡党委政府汇报一次资金收支情况。二、财务签审的程序和范围1、经办人经手的开支票据由财政所负责人初审票据的规范性和合法性,再送分管领导(与分管工作相关的资金支出)、党委副书记审核,最后送乡长审批;2、所有票据要注明事由、经办人和发生时间,粘贴和填写要规范;3、凡涉及全乡大小项目资金、涉农惠民资金的支出由村社负责人、联村干部、包村领导、分管领导签字确认―财政所负责人初审―党委副书记审核―党委书记审签后乡长审批;4、党委副书记经手的票据按财政所负责人初审―党委书记审核―乡长审批、乡长经手的票据由财政所负责人初审―党委副书记审核―党委书记审批、党委书记经手的票据由财政所负责人初审―党委副书记审核―乡长审批的程序执行。5、村财乡管资金一律参照上述程序执行。
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